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2015年部门预算及有关情况说明

第一部分 基本情况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家工商行政管理的方针、政策和有关法律、法规和规章,拟订地方工商行政管理法规和规章草案,制定全市工商行政管理政策。
  (二)负责全市各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册并监督管理,承担依法查处取缔无照经营的责任。
  (三)承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任,负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。
  (四)承担监督管理流通领域商品质量的责任,组织开展有关服务领域消费维权工作,按分工查处假冒伪劣等违法行为,依法保护经营者、消费者合法权益。指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和系统网络体系建设等工作。
  (五)承担查处违法直销和传销案件的责任,依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。
  (六)依法负责垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面的反垄断执法工作(价格垄断行为除外)。依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法违章行为。
(七)负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。负责指导省消费者协会、个体劳动者协会、私营企业协会和与工商行政管理有关的行业协会工作。
  (八)依法实施合同行政监督管理,负责管理动产抵押物登记,组织监督管理拍卖行为,负责依法查处合同欺诈等违法行为。负责商标管理工作,认定全省著名商标,依法保护商标专用权,查处商标侵权行为和其他商标违法行为。
  (九)指导广告业发展,负责广告活动的监督管理工作,依法负责烟草广告审批和固定形式印刷品广告核准工作;组织查处虚假广告和其他广告违法行为。
  (十)组织指导企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理,研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息、商标注册信息、消费警示信息等,为政府决策和社会公众提供信息服务。

二、预算编报范围

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,www.7111c.com2015年部门预算的编制范围包括以下4家预算单位的全部收入和支出,其中:

(一)行政单位2:www.7111c.com(市局机关)、高新区工商分局。

(二)事业单位2家:大庆市个体私营企业协会、大庆市消费者协会。

第二部分 部门预算表

附表:部门预算及三公经费拨款统计表(附后)

第三部分 部门预算安排情况说明

一、关于公共预算收支总表说明

www.7111c.com2015年收支总预算3368.57万元,均为财政拨款收入。

二、关于公共预算财政拨款情况说明

(一)财政拨款预算结构情况

www.7111c.com2015年财政拨款预算用于以下方面:一般公共服务2603.84万元,占77.3%;社会保障和就业(类)支出468.14万元,占13.9%;医疗卫生(类)支出162.37万元,占4.8%;住房保障(类)支出134.22万元,占4%

(二)财政拨款安排情况

www.7111c.com2015年财政拨款预算3368.57万元,具体安排情况如下:

1、一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)2015年预算数2603.84万元,其中:

1)行政运行(工商行政管理事务)(项)2015年预算数1663.99万元。

2)一般行政管理事务(工商行政管理事务)(项)2015年预算数89万元。

3)工商行政管理专项(项)2015年预算数491万元。

4)执法办案专项(项)2015年预算数180万元。

5)事业运行(工商行政管理事务)(项)2015年预算数176.15万元。

6)其他工商行政管理事务支出(项)2015年预算数3.70万元。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)2015年预算数468.14万元,其中:

未归口管理的行政单位离退休(项)2015年预算数468.14万元。

3、医疗卫生支出(类)医疗保障(款)2015年预算数162.37万元,其中:

1)事业单位医疗(项)2015年预算数14.55万元。

2)公务员医疗补助(项)2015年预算数147.82万元。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)2015年预算数134.22万元,其中:

1)住房公积基金(项)2015年预算数134.22万元。

三、三公经费支出情况说明

www.7111c.com2015三公经费支出合计267.84万元,其中:因公出国(境)经费0万元,出国团组及人数为0,与上年相比无变化;公务接待费8.52万元,与上年相比增加4.02万元,原因为省级预算与市级预算标准不一样;公务用车运行维护费259.32万元,与上年相比增加42.93万元,原因为省级预算与市级预算标准不一样。

公开附表如下:

1:

 

 

 

公共预算收支总表

 

 

 

单位:万元

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

3,368.57

一、一般公共服务

2,603.84

二、财政专户资金

 

二、外交

 

三、事业收入

 

三、国防

 

四、事业单位经营收入

 

四、公共安全

 

五、其他收入

 

五、教育

 

 

 

六、科学技术

 

 

 

七、文化体育与传媒

 

 

 

八、社会保障和就业

468.14

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、医疗卫生

162.37

 

 

十一、节能环保

 

 

 

十二、城乡社区事务

 

 

 

十三、农林水事务

 

 

 

十四、交通运输

 

 

 

十五、资源勘探电力信息等事务

 

 

 

十六、商业服务业等事务

 

 

 

十七、金融监管等事务

 

 

 

十八、地震灾后恢复重建支出

 

 

 

十九、援助其他地区支出

 

 

 

二十、国土资源气象等事务

 

 

 

二十一、住房保障支出

134.22

 

 

二十二、粮油物资储备事务

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

二十四、国债还本付息支出

 

本年收入合计

3,368.57

二十五、其他支出

 

用事业基金弥补收支差额

0.00

二十六、转移性支出

 

上年结转

0.00

本年支出合计

3,368.57

 

 

结转下年

0.00

3,368.57

3,368.57

2:

公共预算财政拨款支出表

 

单位:万元

预算数

科目编码

科目名称

 

合计

3,368.57

201

一般公共服务

2,603.84

20115

工商行政管理事务

2,603.84

2011501

行政运行(工商行政管理事务)

1,663.99

2011502

一般行政管理事务(工商行政管理事务)

89.00

2011504

工商行政管理专项

491.00

2011505

执法办案专项

180.00

2011550

事业运行(工商行政管理事务)

176.15

2011599

其他工商行政管理事务支出

3.70

208

社会保障和就业

468.14

20805

行政事业单位离退休

468.14

2080504

未归口管理的行政单位离退休

468.14

210

医疗卫生

162.37

21005

医疗保障

162.37

2100501

行政单位医疗

 

2100502

事业单位医疗

14.55

2100503

公务员医疗补助

147.82

221

住房保障支出

134.22

22102

住房改革支出

134.22

2210201

住房公积金

134.22

3

一般公共预算经济分类支出表

单位:万元

项目

预算安排

3368.57

工资福利支出

2127.19

基本工资

1332.67

基本养老保险

468.14

基本医疗保险

162.37

工伤保险

6.06

生育保险

8.49

廉政保证金

149.46

临时工工资及保险

 

按定额管理的商品服务支出

339.9

办公费

6.2

邮寄费

2.5

差旅费

27.69

培训费

4.26

招待费

8.52

维修费

0.64

办公用房取暖费

80.6

电话费

8.5

工会经费

 

公用其他

6.39

福利费

 

住宅取暖费补贴

152.75

公务用车运行维护费

41.85

对个人和家庭补助支出

137.78

遗属生活补助

3.56

住房公积金

134.22

其他对个人和家庭的补助支出

 

项目支出

763.7

4:

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

*

*

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

政府性基金预算经济分类支出表

单位:万元

项目

预算安排

0

工资福利支出

0

基本工资

 

基本养老保险

 

基本医疗保险

 

工伤保险

 

生育保险

 

按定额管理的商品服务支出

0

办公费

 

公务接待费

 

邮寄费

 

电话通讯费

 

办公用房取暖费

 

差旅费

 

一般维修费

 

培训费

 

工会经费

 

福利费

 

公务用车运行维护费

 

对个人和家庭补助支出

0

住房公积金

 

项目支出

0

附表6

“三公”经费财政拨款支出表

单位:万元

 

预算安排数

267.84

 

因公出国(境)经费

 

 

公务接待费

8.52

 

公务用车购置及运行维护费

259.32

 

其中:公务用车运行维护费

259.32

 

公务用车购置

 

 

第四部分 名词解释

  1、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

  2、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  3、其他收入:指行政事业单位取得的其他各项收入,包括未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等。

4、一般公共服务支出(类):指政府一般公共服务支出。

5、社会保障和就业支出(类):指政府在社会保障与就业方面的支出。
6、医疗卫生与计划生育支出(类):指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
7、住房保障支出(类):指政府用于住房方面的支出。
8、因公出国(境)经费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
9、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待费用。
10、公务用车运行维护费:指单位公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。


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